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編制預(yù)算(編制預(yù)算是誰的工作)

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本文目錄一覽:

簡述常見的六種預(yù)算編制方法

預(yù)算編制的主要辦法其實共有6種,具體如下:固定預(yù)算固定預(yù)算又稱靜態(tài)預(yù)算,是把企業(yè)預(yù)算期的業(yè)務(wù)量固定在某一預(yù)計水平上,以此為基礎(chǔ)來確認(rèn)其他項目預(yù)計數(shù)的預(yù)算辦法。

定期預(yù)算:定期預(yù)算是指在編制預(yù)算時,以不變的會計期間(如日歷年度)作為預(yù)算期的一種編制預(yù)算的方法。

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缺口分析法:這種方法確定公司當(dāng)前的財務(wù)狀況,并分析達(dá)到公司目標(biāo)所需的預(yù)算數(shù)額,進(jìn)而確定預(yù)算編制的方式。目標(biāo)定向法:這種方法根據(jù)公司的目標(biāo)來確定預(yù)算數(shù)額,通常包括增加收入、降低成本和提高效率等方面。

編制預(yù)算的步驟有哪些

預(yù)算編制流程的基本方式是按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行,其主要的過程包括:提出及下達(dá)目標(biāo)。編制上報。審查平衡。審議批準(zhǔn)。下達(dá)執(zhí)行。

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財務(wù)預(yù)算編制流程提出下一年度企業(yè)財務(wù)預(yù)算目標(biāo),下達(dá)目標(biāo)首先按照企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算期經(jīng)濟(jì)形勢的初步預(yù)測,在決策的基礎(chǔ)上提出下一年度企業(yè)財務(wù)預(yù)算目標(biāo),確定財務(wù)預(yù)算編制的政策后,將由預(yù)算管理層下達(dá)各部門。

運(yùn)用彈性預(yù)算方法編制預(yù)算的基本步驟包括:根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,確定一個標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量的計量單位。確定合理的業(yè)務(wù)量相關(guān)范圍。將費(fèi)用按成本性態(tài)分為固定費(fèi)用和變動費(fèi)用,對混合成本按規(guī)定的分解方法進(jìn)行分解。

每年定期由財政向各部門布置預(yù)算編制工作,具體說明預(yù)算編制的有關(guān)事項。各部門在規(guī)定時間內(nèi)將部門收支預(yù)算建議計劃(含 基層單位 預(yù)算)上報財政主管部門。

第一,施工圖預(yù)算編制步驟,首先看圖并按照“工程量計算表”計算工程量。

各部門匯總部門預(yù)算,并初步協(xié)調(diào)本部門預(yù)算,編制出銷售、生產(chǎn)、財務(wù)等預(yù)算。預(yù)算委員會審查、平衡各預(yù)算,匯總出公司的總預(yù)算。經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),審議機(jī)構(gòu)通過或駁回修改預(yù)算。

如何進(jìn)行預(yù)算編制

公司全面預(yù)算管理在實行兩三年后應(yīng)采用滾動預(yù)算編制方法,并進(jìn)行動態(tài)的考核,始終保持預(yù)算的完整性、連續(xù)性,在動態(tài)中把握企業(yè)的未來。

預(yù)算的編制方法 固定預(yù)算:根據(jù)預(yù)算內(nèi)正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平編制的預(yù)算,一般適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項目,如固定成本等。

固定預(yù)算 固定預(yù)算又稱靜態(tài)預(yù)算,是根據(jù)預(yù)算期內(nèi)正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來編制的預(yù)算。

預(yù)算編制方法主要包括:固定預(yù)算、彈性預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、定期預(yù)算。固定預(yù)算 固定預(yù)算又稱靜態(tài)預(yù)算,是把企業(yè)預(yù)算期的業(yè)務(wù)量固定在某一預(yù)計水平上,以此為基礎(chǔ)來確定其他項目預(yù)計數(shù)的預(yù)算方法。

預(yù)算的編制步驟:第一步:你得收集各個部門的預(yù)算,比如;生產(chǎn)部門會給你一個未來期間的產(chǎn)量,由此由過去的單位費(fèi)用乘產(chǎn)量就是成本費(fèi)用(主要觀察折舊、人工、水電、房租、材料)。銷售部門會給你未來期間的銷售量。

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